為進一步提升干部職工業(yè)務(wù)素質(zhì),建立健全內(nèi)部審計工作機制,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,11月27日,寧夏二建舉辦了《管理人員內(nèi)部審計業(yè)務(wù)提升》專題培訓(xùn)。總部相關(guān)部室及所屬各單位80余人參加培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)邀請瑞成財務(wù)集團公司注冊稅務(wù)師、高級會計師江傳珍,圍繞企業(yè)內(nèi)部控制管理、項目管理、財務(wù)管理等三個方面,對審計發(fā)現(xiàn)的成本核算、內(nèi)部控制管理存在的普遍性、典型性問題及表現(xiàn)形式進行了剖析,并提出有針對性的整改建議。參訓(xùn)人員與授課老師通過現(xiàn)場提問、現(xiàn)場解答、重點問題交流等多種方式,對企業(yè)內(nèi)部審計工作中遇到的問題進行了深入探討。
參訓(xùn)人員一致表示,此次培訓(xùn)內(nèi)容豐富,貼近企業(yè)內(nèi)部審計具體實際,具有很強的針對性、指導(dǎo)性和可操作性。將以本次培訓(xùn)為契機,認真查找日常管理中的不足與漏洞,對照相關(guān)法律法規(guī)以及培訓(xùn)內(nèi)容,反復(fù)研究學(xué)習(xí)、消化,更好指導(dǎo)工作實踐,在內(nèi)控管理等領(lǐng)域發(fā)揮好內(nèi)部審計工作“治已病、防未病”重要作用。
供稿:李莉
編輯:張賢
審核:劉一鶴